Рост чистой прибыли по отношению к фактическому результату 2015 года прогнозируется более чем в 2,5 раза, до 2,3 млрд руб., EBITDA - на 19,1%, до 18,1 млрд руб.
Выручка по скорректированному прогнозу составит 85 млрд руб., что на 6,5% больше показателя прошлого года. В том числе, выручка от передачи электроэнергии ожидается в размере 82,9 млрд руб., от техприсоединения - 1,3 млрд руб. (вровень с прежними прогнозами). Объем услуг по передаче электроэнергии по итогам 2016 года планируется в размере 55,2 млрд кВт.ч (рост на 0,7% к показателю 2015 года).
Согласно плану, себестоимость составит 75,1 млрд руб. Прочая прибыль может снизиться до 0,8 млрд руб.
В конце 2015 года показатели бизнес-плана компании на 2016 год были ниже нового прогноза: тогда по итогам года "МРСК Центра" ожидали EBITDA в размере 17,1 млрд руб., чистую прибыль - 1,5 млрд руб. Показатель выручки по прошлым прогнозам, наоборот, превышал новые планы: ожидалось, что она составит 86,2 млрд руб.
Основным акционером "МРСК Центра" является ПАО "Россети (MCX:RSTI)", которое владеет 50,2%. Также акционерами компании являются Genhold Limited, Roselia Limited, Lancrenan Limited, Prosperity Capital Menegement Sicav и другие компании.
ПАО "МРСК Центра" включает 11 филиалов: "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго", "Курскэнерго", "Костромаэнерго", "Липецкэнерго", "Тверьэнерго", "Смоленскэнерго", "Орелэнерго", "Тамбовэнерго", "Ярэнерго".