Выручка выросла на 34,6%, до 71 млрд руб.
Себестоимость продаж увеличилась на 38,4%, до 77,588 млрд руб.
Компания отразила доход от полученных субсидий в размере 11,548 млрд руб. (5,578 млрд руб. за 9 месяцев 2015 г.).
Валовая прибыль выросла в 2,2 раза, до 4,962 млрд руб. Коммерческие расходы компании увеличились на 17,1%, до 2,458 млрд руб., управленческие - на 24,1%, до 4,248 млрд руб.
Убыток от продаж сократился в 1,8 раза, до 1,714 млрд руб.
Доходы от участия в других организациях выросли в 2,5 раза, до 652,885 млн руб. Показатель прочих доходов упал в 1,8 раза, до 6,891 млрд руб., прочие расходы сократились в 2,6 раза, до 4,267 млрд руб.
Дебиторская задолженность со сроком выплат более года по состоянию на 30 сентября 2016 г. снизилась почти на 3% по сравнению с показателем на начало года и составила 1,811 млрд руб. "Дебиторка" со сроком выплат до года незначительно выросла и составила 19,041 млрд руб. против 18,994 млрд руб. на начало года.
Объем долгосрочных заемных средств на конец сентября составил 30,058 млрд руб. (+7% по сравнению с началом года). Показатель краткосрочных заемных средств компании снизился на 13,5% по сравнению с началом года, до 8,998 млрд руб. Кредиторская задолженность "КАМАЗа (MCX:KMAZ)" выросла на 24,9%, до 37,825 млрд руб.
Ранее сообщалось, что ПАО "КАМАЗ" за 9 месяцев 2016 г. получило убыток в 951 млн руб. по МСФО против 2,7 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка при этом составила 77,826 млрд руб., что на 27% больше того же периода 2015 г.
Продажи автомобилей за отчетный период составили 21,499 тыс. шт., что на 23% выше, чем годом ранее. Продажи в России при этом составили 18,149 тыс. шт., что на 32% больше показателя за 9 месяцев 2015 г.
Как отмечал заместитель генерального директора "КАМАЗа" по финансам Андрей Максимов, "значительно улучшить показатели почти по всем направлениям удалось за счет наметившегося восстановления рынка тяжелых грузовиков, а также своевременно принятых компанией мерам по повышению эффективности деятельности".